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<采购收货>单是企业确认采购收货的依据,用户也可以将其当作从供应商处取得的采购发票,当企业所采购的货品办理入库手续时,请在验收货品后编辑此单以记录所收到的货品单价、数量及供应商等情况,相应的采购结算和采购退货等业务可以据此进行业务处理。 <采购收货>单可以根据<采购订单>以及实际的收货情况来编制,在没有订单的情况下也可以直接按照所到货品的实际数据来编制。

【操作指南】
<采购收货>单可以通过引用<采购订单>来生成,也可以直接通过手工录入来编辑。选单前需要先设置供应商和仓库,选单后可在生成的明细数据上修改数量及单价;
●一张<采购收货>单可同时选择引用多张<采购订单>生成;
●如果采购收货时当即结算货款,填写“现付金额”的金额大小不得大于含税货款;
●<采购收货>单可以被引用生成<采购退货>单,当引用时系统自动将退货数量回填入到<采购收货>单的“退货数量”栏目内,数据不可手动修改,货品作颜色 尺码或批号管理时,按颜色尺码或批号回填;
●通过审核的<采购收货>单方可用于<采购退货>单引单操作;
●当点击“审核”按钮对<采购收货>单进行审核操作时,如果当前收货数量加上实际库存数量大于预设的库存上限数量,系统将会弹出“库存报警”窗口,用户可以根据此信息调整实际入库数量,或者点击“忽略”按钮进行操作。
课程目的
掌握软件操作中采购收货的实际操作。
课程价值
通过本课程的学习,可充分了解采购收货的基本概念,掌握速达软件中采购收货单的实际操作。轻松使用速达软件。
课程视频
http://www.5cedu.cn/plus/view-506-1.html
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